Как отразить передачу основного средства в аренду?

Основное средство, переданное в аренду, учитывается на счет 03.03 «Материальные ценности, предоставленные во временное пользование» и счете 02.02 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03»

Для того чтобы передать ОС со счета 01 на счет 03, необходимо ввести документ "Операции, введенные вручную":

Обратим внимание, что первое субконто на счете 03.03 – это контрагент, которому мы передаем ОС в аренду.

Здесь же переносим и сумму накопленной амортизации.

Для изменения регистра счетов учета необходимо перейти «Все действия - Выбор регистров»:

Откроется окно выбора регистра для корректировки

Выберем закладку «Регистр сведений» и установим флаг регистра сведений «Счета бухгалтерского учета ОС». После нажатия «ОК» в документе «Операции, введённые вручную» появится закладка «Счета бухгалтерского учета ОС».

На этой закладке требуется указать новые счета бухгалтерского учёта для ОС:

Чтобы изменить способ отражения расходов по амортизации необходимо ввести документ «Изменение отражения амортизации ОС».  Для этого меняем способ отражения расходов по амортизации в меню «Основные средства и НМА – Амортизация ОС – Изменение отражения амортизации ОС– Создать»:

При создании документа в шапке нужно указать следующие реквизиты:

Событие - событие основного средства, которое отражается документом.

Название «Передача в аренду» создаем в зависимости от введенной операции, а вот «Вид события» - надо выбрать обязательно «Прочее»

Способ - способ отражения расходов по амортизации. Указанный способ будет применяться для отражения расходов, по амортизации начиная со следующего месяца.

В табличном поле Основные средства указывается список основных средств, у которых изменяется способ отражения расходов по амортизации. 

Для быстрого заполнения документа группой однотипных основных средств нужно ввести в табличное поле хотя бы один такой объект и автоматически заполнить табличное поле по кнопке «Заполнить» -  «По наименованию».

Результат выполненных операций можно увидеть после выполнения закрытия месяца через ОСВ по счетам 01,02,03.