Каким образом в 1С:Управлении производственным предприятием 8 списать материалы на разные счета (по бухгалтерскому учету на счет 97, а по налоговому на сет 44) таким образом, чтобы автоматически посчитались возникающие при этом временные разницы.

Ответ: Изначально рекомендуется списать материалы на один счет (например, на счет 97). Для этого нужно воспользоваться документом «Требование-накладная». Затем, по налоговому учету нужно перенести затраты на другой счет, для этого нужно воспользоваться документом «Корректировка прочих затрат». При формировании документа, заполняется только колонка Сумма НУ, на закладке Получатели заполняются одинаковые счета затрат в колонках бухгалтерского и налогового учета. В результате проведения документа проводки формируются по бухгалтерскому и налоговому учету, но по бухгалтерскому учету не формируются суммы, а по налоговому формируются возникающие временные разницы.

Если в Вашей организации используется РАУЗ, суммы по списываемым материалам в документе «Требование-накладная» не заполнятся, для того, чтобы знать какую сумму списывать для целей налогового учета, необходимо провести «Расчет себестоимости» и посмотреть необходимые суммы в оборотно-сальдовой ведомости.